Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
26/02/2025 |
03020012
ANA KAROLAINNY XIMENES SOUSA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ODONTOLOGIA NA USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GUARANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NO [...]
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LIQUIDADO |
1.821,60 |
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26/02/2025 |
03020011
JOANA DARC MARTINS DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ODONTOLOGIA NA USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MORRINHOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIA [...]
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LIQUIDADO |
1.821,60 |
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26/02/2025 |
03020010
THAINARA VERAS DE ABREU
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ODONTOLOGIA NA USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO N [...]
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LIQUIDADO |
1.821,60 |
|
26/02/2025 |
03020009
JOSELIA RIBEIRO MATOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ODONTOLOGIA NA USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO FELIX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,60 |
|
26/02/2025 |
03020008
JOELMA SOUZA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ODONTOLOGIA NA USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARZEA DOS ESPINHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,60 |
|
26/02/2025 |
03020007
MARLEIDE SIMIAO DO CARMO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ODONTOLOGIA NA USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,60 |
|
26/02/2025 |
03020006
RAYANNA KAREN SOUZA LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NA USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MORRINHOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
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26/02/2025 |
03020005
ANTONIO MATEUS PAIVA SALUSTIANO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NA USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO FELIX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
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26/02/2025 |
03020004
KARINE PEREIRA PAIVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NA USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE MOCAMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
26/02/2025 |
03020003
GLAYCIANNE MARTINS DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
26/02/2025 |
03020002
MATIAS RODRIGUES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.728,00 |
|
26/02/2025 |
02010336
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PUBLICOS ATRAVES DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FISICO EM ELETRONICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIG [...]
|
LIQUIDADO |
2.405,00 |
|
26/02/2025 |
02010335
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PUBLICOS ATRAVES DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FISICO EM ELETRONICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIG [...]
|
LIQUIDADO |
2.670,00 |
|
26/02/2025 |
02010334
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PUBLICOS ATRAVES DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FISICO EM ELETRONICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIG [...]
|
LIQUIDADO |
2.166,00 |
|
26/02/2025 |
02010333
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PUBLICOS ATRAVES DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FISICO EM ELETRONICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIG [...]
|
LIQUIDADO |
2.970,00 |
|
26/02/2025 |
02010332
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PUBLICOS ATRAVES DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FISICO EM ELETRONICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIG [...]
|
LIQUIDADO |
2.970,00 |
|
26/02/2025 |
02010331
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PUBLICOS ATRAVES DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FISICO EM ELETRONICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIG [...]
|
LIQUIDADO |
2.620,00 |
|
26/02/2025 |
02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS.
|
PAGO |
15.507,96 |
|
26/02/2025 |
02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
15.507,96 |
|
26/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
26/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
215,73 |
|
26/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
25,99 |
|
26/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
215,73 |
|
26/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25,99 |
|
26/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
25/02/2025 |
25020006
ECOMAQ SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A 01(PRIMEIRA) MEDIÇÃO/UNICA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BECO CRUZ NA SEDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
84.027,18 |
|
25/02/2025 |
25020005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
76,60 |
|
25/02/2025 |
25020005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
76,60 |
|
25/02/2025 |
25020005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
76,60 |
|
25/02/2025 |
25020004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
910,06 |
|
25/02/2025 |
25020004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
910,06 |
|
25/02/2025 |
25020004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
910,06 |
|
25/02/2025 |
25020003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
199,30 |
|
25/02/2025 |
25020003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
199,30 |
|
25/02/2025 |
25020003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
199,30 |
|
25/02/2025 |
25020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2.367,76 |
|
25/02/2025 |
25020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
2.367,76 |
|
25/02/2025 |
25020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
2.367,76 |
|
25/02/2025 |
25020001
FREITAS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO E GERACAO DA DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURIDICAS - DIRPJ, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
11.200,00 |
|
25/02/2025 |
24020001
JULIANA MATOS DE SOUSA - MEI
|
06 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 31(TRINTA E UM) UNIDADES DE BUQUÊ DE FLORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
25/02/2025 |
18020017
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASI [...]
|
LIQUIDADO |
47.530,38 |
|
25/02/2025 |
18020017
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASI [...]
|
LIQUIDADO |
20.481,55 |
|
25/02/2025 |
18020016
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASI [...]
|
LIQUIDADO |
4.541,66 |
|
25/02/2025 |
18020015
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASI [...]
|
LIQUIDADO |
29.365,13 |
|
25/02/2025 |
18020014
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEPETI. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA D [...]
|
LIQUIDADO |
9.816,63 |
|
25/02/2025 |
18020013
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
30.387,97 |
|
25/02/2025 |
18020012
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032-2023- [...]
|
PAGO |
18.598,34 |
|
25/02/2025 |
18020012
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032-2023- [...]
|
LIQUIDADO |
18.598,34 |
|
25/02/2025 |
18020011
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N [...]
|
PAGO |
51.488,19 |
|
25/02/2025 |
18020011
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N [...]
|
LIQUIDADO |
51.488,19 |
|
25/02/2025 |
18020010
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
60.159,95 |
|
25/02/2025 |
18020009
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
118.323,87 |
|
25/02/2025 |
18020008
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEPETI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO [...]
|
PAGO |
2.995,49 |
|
25/02/2025 |
18020007
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
1.123,26 |
|
25/02/2025 |
17020025
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUSAS/ IGD SUAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
11.945,15 |
|
25/02/2025 |
17020024
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
19.545,12 |
|
25/02/2025 |
17020023
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. [...]
|
PAGO |
6.011,99 |
|
25/02/2025 |
17020022
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE020-2023-SEAF E CO [...]
|
PAGO |
4.627,57 |
|
25/02/2025 |
17020021
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE020-2023-SEAF E [...]
|
PAGO |
4.782,25 |
|
25/02/2025 |
17020020
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
78.644,61 |
|