lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 278.561.185,80
Total liquidado R$ 219.743.210,96
Total pago R$ 199.089.390,62
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 6266 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/09/2026 - 17:09:16
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 10090044 - DATA: 10/09/2026
E C PRODUÇÕES LTDA - EPP
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
10.426,60 0,00 0,00
EMPENHO: 10090005 - DATA: 10/09/2026
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E [...]
800,00 800,00 800,00
EMPENHO: 10090006 - DATA: 10/09/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
22.339,79 22.339,79 22.339,79
EMPENHO: 10090145 - DATA: 10/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: AJOTA RENTAL LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 263.
320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10090146 - DATA: 10/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: AJOTA RENTAL LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 263.
153,60 0,00 0,00
EMPENHO: 09090002 - DATA: 09/09/2026
SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026.
181,47 0,00 0,00
EMPENHO: 09090003 - DATA: 09/09/2026
SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026.
683,19 0,00 0,00
EMPENHO: 09090004 - DATA: 09/09/2026
SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026.
332,59 0,00 0,00
EMPENHO: 09090005 - DATA: 09/09/2026
SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026.
61,81 0,00 0,00
EMPENHO: 09090006 - DATA: 09/09/2026
SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026.
972,60 0,00 0,00
EMPENHO: 09090007 - DATA: 09/09/2026
SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026.
16,21 0,00 0,00
EMPENHO: 09090008 - DATA: 09/09/2026
SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRÂNSITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026.
37,49 0,00 0,00
EMPENHO: 09090009 - DATA: 09/09/2026
SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026.
16,21 0,00 0,00
EMPENHO: 09090011 - DATA: 09/09/2026
SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026.
22.868,70 0,00 0,00
EMPENHO: 09090039 - DATA: 09/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: C L SERVIÇOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 50.
7.237,20 0,00 0,00
EMPENHO: 09090040 - DATA: 09/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: C L SERVIÇOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 50.
3.473,86 0,00 0,00
EMPENHO: 09090042 - DATA: 09/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: C L SERVIÇOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 48.
10.138,87 0,00 0,00
EMPENHO: 09090043 - DATA: 09/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: C L SERVIÇOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 48.
4.866,66 0,00 0,00
EMPENHO: 08090001 - DATA: 08/09/2026
GRANGAZ LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SA [...]
7.500,00 1.250,00 0,00
EMPENHO: 08090002 - DATA: 08/09/2026
GRANGAZ LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ? MA [...]
1.250,00 375,00 0,00
EMPENHO: 08090003 - DATA: 08/09/2026
GRANGAZ LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA). SOB A [...]
500,00 125,00 0,00
EMPENHO: 08090004 - DATA: 08/09/2026
GRANGAZ LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO -GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF. SOB A RESPO [...]
625,00 125,00 0,00
EMPENHO: 08090002 - DATA: 08/09/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: GTM ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 951.
5.444,82 0,00 0,00
EMPENHO: 08090005 - DATA: 08/09/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIB. MAT MEDICO E HOSPITALAR
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FORMULAS NUTRICIONAIS ENTERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACI [...]
39.818,85 39.818,85 0,00
EMPENHO: 08090006 - DATA: 08/09/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
484,69 484,69 484,69
EMPENHO: 08090007 - DATA: 08/09/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
77,30 77,30 77,30
EMPENHO: 08090004 - DATA: 08/09/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DELMAR CONSTRUCOES LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 596.
7.730,40 0,00 0,00
EMPENHO: 08090007 - DATA: 08/09/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: SOLAR +LEG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000011.
36.338,35 0,00 0,00
EMPENHO: 08090008 - DATA: 08/09/2026
BANCO BRADESCO S.A. - GBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2026 .
853,92 10.102,18 0,00
EMPENHO: 08090010 - DATA: 08/09/2026
BANCO BRADESCO S.A. - GBA
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2026 .
4.296,91 0,00 0,00

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