lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 278.561.185,80
Total liquidado R$ 219.743.210,96
Total pago R$ 199.089.390,62
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 6266 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/09/2026 - 17:09:16
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 15090054 - DATA: 15/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1706.
396,00 0,00 0,00
EMPENHO: 15090056 - DATA: 15/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: E G DE MELO LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 427.
657,05 0,00 0,00
EMPENHO: 15090058 - DATA: 15/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: E G DE MELO LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 434.
691,86 0,00 0,00
EMPENHO: 14090002 - DATA: 14/09/2026
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, EQUIPADO COM MICROPROCESSADOR COM CHI [...]
21.582,16 21.582,16 21.582,16
EMPENHO: 14090001 - DATA: 14/09/2026
SAULO AGUIAR FARIAS
SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPATAZIA, COMPREENDENDO CARGA, DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MANUSEIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E DEMAIS BENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
2.000,00 2.000,00 0,00
EMPENHO: 14090002 - DATA: 14/09/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026 .
127,00 21.582,16 21.582,16
EMPENHO: 14090003 - DATA: 14/09/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026 .
7.515,67 0,00 0,00
EMPENHO: 14090004 - DATA: 14/09/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026 .
1.934,23 0,00 0,00
EMPENHO: 14090005 - DATA: 14/09/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026 .
509,84 0,00 0,00
EMPENHO: 14090006 - DATA: 14/09/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026 .
1.139,78 0,00 0,00
EMPENHO: 14090007 - DATA: 14/09/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRÂNSITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026 .
301,12 0,00 0,00
EMPENHO: 14090008 - DATA: 14/09/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026 .
1.872,14 0,00 0,00
EMPENHO: 14090009 - DATA: 14/09/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026 .
3.309,88 0,00 0,00
EMPENHO: 14090010 - DATA: 14/09/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026 .
802,22 0,00 0,00
EMPENHO: 14090011 - DATA: 14/09/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026 .
4.341,60 0,00 0,00
EMPENHO: 14090012 - DATA: 14/09/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRÂNSITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026 .
2.341,14 0,00 0,00
EMPENHO: 14090013 - DATA: 14/09/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026 .
1.338,97 0,00 0,00
EMPENHO: 14090014 - DATA: 14/09/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2026 .
311,37 0,00 0,00
EMPENHO: 14090034 - DATA: 14/09/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: SOLAR +LEG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000012.
7.835,82 0,00 0,00
EMPENHO: 14090054 - DATA: 14/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: AJOTA RENTAL LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 134.
320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14090055 - DATA: 14/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: AJOTA RENTAL LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 134.
153,60 0,00 0,00
EMPENHO: 14090046 - DATA: 14/09/2026
MULTINTEGRADA LTDA - ME
SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, ABRANGENDO AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE NO HOSPITAL SÃO JOSE [...]
6.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 11090001 - DATA: 11/09/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS - SETOR: 250, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
97.584,20 97.584,20 97.584,20
EMPENHO: 11090002 - DATA: 11/09/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO ACS - PRODUTIVIDADE DO ESTADO - SETOR: 277, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NO [...]
124.817,00 124.817,00 124.817,00
EMPENHO: 11090003 - DATA: 11/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: SOLAR +LEG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000012.
10.685,21 160,00 160,00
EMPENHO: 11090004 - DATA: 11/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: SOLAR +LEG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000012.
4.274,08 754,83 754,83
EMPENHO: 11090012 - DATA: 11/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DELMAR CONSTRUCOES LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 600.
3.439,33 0,00 0,00
EMPENHO: 11090013 - DATA: 11/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DELMAR CONSTRUCOES LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 600.
1.375,73 0,00 0,00
EMPENHO: 11090014 - DATA: 11/09/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DELMAR CONSTRUCOES LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 600.
5.044,35 0,00 0,00
EMPENHO: 11090020 - DATA: 11/09/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 464.
4.251,80 0,00 0,00

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