Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/02/2025 |
02010290
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
541,27 |
|
20/02/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
2.008,40 |
|
20/02/2025 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. COMP. 01/2025.
|
PAGO |
7.816,51 |
|
20/02/2025 |
02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
2.531,22 |
|
20/02/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
1.929,46 |
|
20/02/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
431,55 |
|
20/02/2025 |
02010285
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
1.235,98 |
|
20/02/2025 |
02010284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DO TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
2.019,66 |
|
20/02/2025 |
02010283
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
4.048,41 |
|
20/02/2025 |
02010282
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
27 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
1.574,79 |
|
20/02/2025 |
02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
29.710,51 |
|
20/02/2025 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
|
PAGO |
627,40 |
|
20/02/2025 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
|
LIQUIDADO |
627,40 |
|
20/02/2025 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
|
PAGO |
4.740,18 |
|
20/02/2025 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.740,18 |
|
20/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
23,62 |
|
20/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
20/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
23,62 |
|
20/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
19/02/2025 |
31010051
ELISANGELA FARIAS AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
19/02/2025 |
31010045
ERICA FURTADO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
19/02/2025 |
31010044
LANA BARROSO MELO CAMELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010043
JOSE CUPERTINO GOMES FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
19/02/2025 |
31010042
JHONATA FURTADO LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010041
YANNA MARTINS PAIVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010040
WELLEN NAGILA SANTANA CAMARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010039
VITORIA BEZERRA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
19/02/2025 |
31010038
SUERDA RODRIGUES BARROSO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010037
ROZANA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
19/02/2025 |
31010036
RICARDO IVO BEZERRA MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010035
NICOLLI BARROSO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.363,64 |
|
19/02/2025 |
31010034
MARIZA NOBRE RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010033
MARIA TAMIRES OLIVEIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
19/02/2025 |
31010032
MARIA TAMARA GOMES FARIAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010031
MARIA LAURINDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
19/02/2025 |
31010030
MARIA ELZIMAR CAMELO DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010029
MARIA APARECIDA MACEDO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010028
MARIA ANDREA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
19/02/2025 |
31010017
ERISLIANE MARIA MOREIRA MORORO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010012
EDINASIO RIBEIRO FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010011
DIANA MARIA PINTO SIPIAO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010010
EDBERTO SEVERIANO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
19/02/2025 |
31010009
DYANA ARAGAO MADEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010008
DENISE PERES COELHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010007
CYNTHIA MARIA AQUINO DE MORAIS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010006
CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010005
CICERO FELIPE MATOS DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
19/02/2025 |
31010004
GLEICIANE FARIAS DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
19/02/2025 |
31010003
GEANE MARIA DE MESQUITA BUSTAMANTE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
19/02/2025 |
30010084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. PISO SALARIAL ENFERMAGEM GM/MS 113 [...]
|
PAGO |
676,03 |
|
19/02/2025 |
30010083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. PISO SALARIAL ENFERMAGEM GM/MS 113 [...]
|
PAGO |
3.789,63 |
|
19/02/2025 |
30010082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. PISO SALARIAL ENFERMAGEM GM/MS 113 [...]
|
PAGO |
735,24 |
|
19/02/2025 |
19020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
85.008,00 |
|
19/02/2025 |
19020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
85.008,00 |
|
19/02/2025 |
19020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
85.008,00 |
|
19/02/2025 |
19020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
66.792,00 |
|
19/02/2025 |
19020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
66.792,00 |
|
19/02/2025 |
19020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
66.792,00 |
|
19/02/2025 |
14020003
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. NF 4074
|
PAGO |
3.803,54 |
|
19/02/2025 |
14020003
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.803,54 |
|