lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7113 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 05/05/2025 - 17:18:34
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/02/2025 02010290
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
LIQUIDADO 541,27
20/02/2025 02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
PAGO 2.008,40
20/02/2025 02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. COMP. 01/2025.
PAGO 7.816,51
20/02/2025 02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
PAGO 2.531,22
20/02/2025 02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
PAGO 1.929,46
20/02/2025 02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
PAGO 431,55
20/02/2025 02010285
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
PAGO 1.235,98
20/02/2025 02010284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12 - SEC. DO TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
PAGO 2.019,66
20/02/2025 02010283
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
PAGO 4.048,41
20/02/2025 02010282
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
PAGO 1.574,79
20/02/2025 02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
PAGO 29.710,51
20/02/2025 02010003
MINISTERIO DA FAZENDA
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
PAGO 627,40
20/02/2025 02010003
MINISTERIO DA FAZENDA
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
LIQUIDADO 627,40
20/02/2025 02010002
MINISTERIO DA FAZENDA
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
PAGO 4.740,18
20/02/2025 02010002
MINISTERIO DA FAZENDA
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
LIQUIDADO 4.740,18
20/02/2025 02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
PAGO 23,62
20/02/2025 02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
PAGO 12,69
20/02/2025 02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 23,62
20/02/2025 02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 12,69
19/02/2025 31010051
ELISANGELA FARIAS AZEVEDO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.098,52
19/02/2025 31010045
ERICA FURTADO DE SOUSA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.098,52
19/02/2025 31010044
LANA BARROSO MELO CAMELO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010043
JOSE CUPERTINO GOMES FILHO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.098,52
19/02/2025 31010042
JHONATA FURTADO LIMA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010041
YANNA MARTINS PAIVA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010040
WELLEN NAGILA SANTANA CAMARA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010039
VITORIA BEZERRA DE FREITAS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.098,52
19/02/2025 31010038
SUERDA RODRIGUES BARROSO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010037
ROZANA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.098,52
19/02/2025 31010036
RICARDO IVO BEZERRA MELO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010035
NICOLLI BARROSO DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.363,64
19/02/2025 31010034
MARIZA NOBRE RIBEIRO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010033
MARIA TAMIRES OLIVEIRA DE SOUZA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.098,52
19/02/2025 31010032
MARIA TAMARA GOMES FARIAS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010031
MARIA LAURINDO DA SILVA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.098,52
19/02/2025 31010030
MARIA ELZIMAR CAMELO DE ANDRADE
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010029
MARIA APARECIDA MACEDO DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010028
MARIA ANDREA FERREIRA DA SILVA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.098,52
19/02/2025 31010017
ERISLIANE MARIA MOREIRA MORORO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010012
EDINASIO RIBEIRO FREITAS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010011
DIANA MARIA PINTO SIPIAO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010010
EDBERTO SEVERIANO DE SOUSA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.098,52
19/02/2025 31010009
DYANA ARAGAO MADEIRA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010008
DENISE PERES COELHO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010007
CYNTHIA MARIA AQUINO DE MORAIS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010006
CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010005
CICERO FELIPE MATOS DE SOUSA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.818,18
19/02/2025 31010004
GLEICIANE FARIAS DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.098,52
19/02/2025 31010003
GEANE MARIA DE MESQUITA BUSTAMANTE
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
PAGO 1.098,52
19/02/2025 30010084
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. PISO SALARIAL ENFERMAGEM GM/MS 113 [...]
PAGO 676,03
19/02/2025 30010083
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. PISO SALARIAL ENFERMAGEM GM/MS 113 [...]
PAGO 3.789,63
19/02/2025 30010082
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. PISO SALARIAL ENFERMAGEM GM/MS 113 [...]
PAGO 735,24
19/02/2025 19020002
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
PAGO 85.008,00
19/02/2025 19020002
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
LIQUIDADO 85.008,00
19/02/2025 19020002
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
EMPENHADO 85.008,00
19/02/2025 19020001
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
PAGO 66.792,00
19/02/2025 19020001
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
LIQUIDADO 66.792,00
19/02/2025 19020001
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
EMPENHADO 66.792,00
19/02/2025 14020003
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. NF 4074
PAGO 3.803,54
19/02/2025 14020003
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE.
LIQUIDADO 3.803,54

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