Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17060001 - DATA: 17/06/2025
LUCELIA RODRIGUES DE SOUSA NOBRE
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 66/2025. PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA VIGILANCIA A SAUDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, [...]
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231,05 |
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EMPENHO: 13060003 - DATA: 13/06/2025
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SEDUC
AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA Nº 183/2025 [...]
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538.800,00 |
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EMPENHO: 12060001 - DATA: 12/06/2025
HAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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20 - SEC. DE AGRIC., PECUARIA E PROD. SUSTENT
SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA "MAIS MANDIOCA". REFERENTE A PORTARIA Nº 362/2025, QUE DISPOE SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 06060001 - DATA: 06/06/2025
UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUN. DE EDUCAC ? UNDIME-CE
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SEDUC
TAXA DE FILIAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE E A UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUN. DE EDUCAC ? UNDIME-CE, REFERENTE ANUIDADE - UNDIME/CE 2025, VISA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO [...]
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2.871,00 |
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EMPENHO: 04060026 - DATA: 04/06/2025
VICTOR ESDRAS DE SOUSA LEMOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 65/2025. PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA L. R. F, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, AO IML DE SOBRAL/CE.
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103,23 |
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EMPENHO: 03060020 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SEDUC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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85.975,80 |
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EMPENHO: 03060018 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SEDUC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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167.397,40 |
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EMPENHO: 03060019 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SEDUC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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87.786,70 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2025
ROBSON FERNANDES MARTINS DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SESA
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000227-43.2024.5.07.0029 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIOS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFEREÇAS [...]
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7.500,00 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2025
ASSOCIACAO LAR DE IDOSOS ALBA PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA LAVRA DO JUIZ DE DIREITO ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA - VARA UNICA DA COMARDA DE GUARACIABA DO NORTE - DECISÃO INTERLOCUTORIA NOS AUTOS D [...]
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908,97 |
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EMPENHO: 03060017 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SEDUC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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67.666,92 |
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EMPENHO: 03060016 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SEDUC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GU [...]
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2.707,80 |
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EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SEDUC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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192.718,40 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SEDUC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIAB [...]
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38.958,10 |
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EMPENHO: 03060021 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SEDUC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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42.395,60 |
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EMPENHO: 03060022 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SEDUC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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192.300,20 |
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EMPENHO: 03060023 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SEDUC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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38.987,82 |
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EMPENHO: 03060038 - DATA: 03/06/2025
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SESA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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33.891,00 |
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EMPENHO: 03060042 - DATA: 03/06/2025
ISAIAS LOPES DA SILVA NETO
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27 - SECRETARIA DE GOVERNO
SEGOV
CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 57/2025. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DA PACNORDESTE 2025, QUE VAI OCORRER NOS [...]
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1.421,88 |
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EMPENHO: 03060041 - DATA: 03/06/2025
ITALO SOARES BRAGA SOUSA
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27 - SECRETARIA DE GOVERNO
SEGOV
CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 58/2025. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DA PACNORDESTE 2025, QUE VAI OCORRER NOS [...]
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924,20 |
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EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2025
EMPORIO ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SESA
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL S [...]
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15.832,96 |
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EMPENHO: 30050004 - DATA: 30/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
SEINFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HADWARES, INSTALACAO E MANUTENCAO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE [...]
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2.020,00 |
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EMPENHO: 30050005 - DATA: 30/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
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21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEAFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HADWARES, INSTALACAO E MANUTENCAO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE [...]
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2.710,00 |
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EMPENHO: 30050006 - DATA: 30/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
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20 - SEC. DE AGRIC., PECUARIA E PROD. SUSTENT
SEAGRI
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HADWARES, INSTALACAO E MANUTENCAO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE [...]
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35.621,00 |
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EMPENHO: 30050008 - DATA: 30/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PREESTADOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTE [...]
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1.160,00 |
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EMPENHO: 30050009 - DATA: 30/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE E [...]
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4.920,99 |
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EMPENHO: 30050010 - DATA: 30/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAS
SERVIÇO PRESTADOS COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS, LAVA [...]
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1.470,00 |
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EMPENHO: 30050011 - DATA: 30/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SESA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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19.045,00 |
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EMPENHO: 30050012 - DATA: 30/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SESA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 30050013 - DATA: 30/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SESA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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20.889,03 |
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