despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 843 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 19:28:38
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 19020042 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 871.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
19.930,64
DESPESA EXTRA: 19020043 - DATA: 19/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 871.
100060000
ISS
13.287,10
DESPESA EXTRA: 19020044 - DATA: 19/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 871.
100070000
IRRF
6.643,55
DESPESA EXTRA: 19020049 - DATA: 19/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE FINANCEIRA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPETENCIA: JANEIRO/2025.
100070000
IRRF
19.616,20
DESPESA EXTRA: 19020051 - DATA: 19/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE FINANCEIRA AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPETENCIA: JANEIRO/2025.
100070000
IRRF
10.322,53
DESPESA EXTRA: 19020052 - DATA: 19/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
REPASSE FINANCEIRA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPETENCIA: JANEIRO/2025.
100070000
IRRF
154.309,91
DESPESA EXTRA: 19020053 - DATA: 19/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSE FINANCEIRA AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPETENCIA: JANEIRIO/2025.
100070000
IRRF
1.035,79
DESPESA EXTRA: 19020061 - DATA: 19/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: 01/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
288.764,07
DESPESA EXTRA: 19020067 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
20 - SEC. DE AGRIC., PECUARIA E PROD. SUSTENT
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: ZONA NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
7.660,47
DESPESA EXTRA: 19020068 - DATA: 19/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
20 - SEC. DE AGRIC., PECUARIA E PROD. SUSTENT
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: ZONA NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202.
100060000
ISS
3.482,04
DESPESA EXTRA: 19020069 - DATA: 19/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
20 - SEC. DE AGRIC., PECUARIA E PROD. SUSTENT
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: ZONA NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202.
100070000
IRRF
2.089,22
DESPESA EXTRA: 13020010 - DATA: 13/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: GTM ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 599.
100060000
ISS
11.095,49
DESPESA EXTRA: 13020011 - DATA: 13/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: GTM ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 599.
100070000
IRRF
4.438,20
DESPESA EXTRA: 13020012 - DATA: 13/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: GTM ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 599.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
4.068,35
DESPESA EXTRA: 13020014 - DATA: 13/02/2025
TARCIANA MARIA DE AQUINO VIANA LAVOR
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO GERMANO LAVOR OLIVEIRA, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.412,00
DESPESA EXTRA: 12020019 - DATA: 12/02/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
100000092
EMPRÉSTIMO - BB
802,22
DESPESA EXTRA: 12020020 - DATA: 12/02/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
100000092
EMPRÉSTIMO - BB
70.310,12
DESPESA EXTRA: 12020021 - DATA: 12/02/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
100000092
EMPRÉSTIMO - BB
33.489,28
DESPESA EXTRA: 12020022 - DATA: 12/02/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
100000092
EMPRÉSTIMO - BB
311,37
DESPESA EXTRA: 12020023 - DATA: 12/02/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
100000092
EMPRÉSTIMO - BB
5.177,39
DESPESA EXTRA: 12020024 - DATA: 12/02/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
100000092
EMPRÉSTIMO - BB
2.167,83
DESPESA EXTRA: 12020026 - DATA: 12/02/2025
FRANCISCA MARGUITH FERNANDES MADEIRA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA LOPES, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
170,32
DESPESA EXTRA: 12020027 - DATA: 12/02/2025
FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO ANTONIO BEZERRA LIMA, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
494,20
DESPESA EXTRA: 12020028 - DATA: 12/02/2025
FRANCISCA FARIAS LIMA
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
135,00
DESPESA EXTRA: 12020029 - DATA: 12/02/2025
ANA CLÉIA TAVARES PEREIRA
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JAMIL OLIVEIRA DOS ANJOS, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
240,04
DESPESA EXTRA: 12020030 - DATA: 12/02/2025
JANNE BRANDÃO DE MELO CARVALHO
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: NARCIZO DA SILVA DE CARVALHO, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
732,07
DESPESA EXTRA: 12020031 - DATA: 12/02/2025
TARCIANA DE OLIVEIRA VALE
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FLAVIO DA COSTA SOUSA, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
141,20
DESPESA EXTRA: 12020032 - DATA: 12/02/2025
ALCIONE BEZERRA DO VALE
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: ALESSANDRO JOSE GORETTI MARTINS, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
374,18
DESPESA EXTRA: 12020033 - DATA: 12/02/2025
MARIA FRANCILENE DE LIMA ALMEIDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO ROBERIO EVANGELISTA, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
282,40
DESPESA EXTRA: 06020009 - DATA: 06/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025.
100020000
Salario Maternidade
2.420,00

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